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威海银行股份有限公司2025-2027年度外部审计会计师事务所选聘项目招标公告
日期:2025-02-28 收藏项目

    一、项目概况
    威海银行股份有限公司2025-2027年度外部审计会计师事务所选聘项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金已筹集到位;本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
    二、项目基本情况
    1、项目名称:威海银行股份有限公司2025-2027年度外部审计会计师事务所选聘项目
    2、项目类别:服务类
    3、采购方式:公开招标
    4、采购内容:依据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》的要求,选聘会计师事务所对定期财务报告提供审计服务及相关增值服务,具体包括以下事项:①年度财务审计,负责按照国际财务报告准则对招标人合并及母公司年度财务报表进行审计,出具2025年度、2026年度、2027年度审计报告。②年度财务审计,负责按照中国企业会计准则对招标人合并及母公司年度财务报表进行审计,出具2025年度、2026年度、2027年度审计报告。③中期审阅服务,按照国际财务报告准则对招标人合并及母公司中期财务报表进行审阅,出具2025年、2026年、2027年中期审阅报告。④年度内部控制审计,出具2025年度、2026年度、2027年度内部控制审计报告。⑤持续关联交易(如有)审计,根据港交所《上市规则》要求,每年对招标人与关联方发生的持续性关联交易进行审计,并单独出具审计报告。⑥提供相关增值服务,包括但不限于管理建议书、研究成果分享、内审质量评价、财会制度和公司治理培训等。⑦配合招标人与当地监管做好相关沟通工作。
    5、预算金额:380.0万元
    三、供应商资格条件
    1、投标人须具备有效的会计师事务所执业证书,具备项目实施所在地的审计资质(含香港地区,具备对香港上市银行的审计资格)。
    2、按照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金【2020】6号)第八条的规定,需满足以下要求并提供承诺书(格式自拟):
    ①在中国境内依法注册成立3年及以上,由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限;
    ②具有固定的工作场所、组织机构健全、内部管理和控制制度较为完善并且执行有效;
    ③具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力;
    ④具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定。
    ⑤能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全;
    3、会计师事务所注册会计师总人数不少于100人,且自2022年01月01日至今有连续从事金融企业审计相关经验;
    4、按照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金【2020】6号)第十条的规定,如存在下列情形之一的,不得参与本项目投标,需满足以下要求并提供承诺书(格式自拟):
    ①2022年01月01日以来因违法违规行为被财政部、省级财政部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分业务等行政处罚;
    ②2022年01月01日以来被财政部、省级财政部门给予警告两次以上;
    ③2022年01月01日以来负责审计的金融企业存在重大资产损失、重大财务造假行为、金融企业或其负责人存在重大违法违规行为,会计师事务所已发现但未按照《中国注册会计师审计准则》和《中国注册会计师职业道德守则》相关规定履行关注、识别、评价等审计程序,或未按上述规定履行向金融企业审计委员会、董事会、监事会,或股东、同级财政部门、金融监管部门报告的;
    ④财政部、省级财政部门根据会计师事务所执业质量,明确其不适合承担金融企业审计工作;
     5、本项目不接受联合体投标。
    四、采购文件领取
    1、采购文件领取方式:线下
    2、采购文件领取截止时间:2025-03-07 17:00:00
  

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